1、主要职责
2、2025年主要工作任务
3、2025年部门预算编制情况说明
4、2025年部门预算编制表
5、名称解释
6、2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民(居民)的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计生卫生工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展创城活动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
二、2025年主要工作任务
1、全力服务项目建设。加快推进重点项目、棚户区改造等锁定征收工作,确保项目征收快速推进,棚改资金高效使用。
2、全力调整产业结构。大力发展现代都市农业,实施“三乡工程”,加快农村土地向新型农业经营主体流转,实施现代都市农业和乡村旅游精品工程,深化农村集体产权制度改革,强力推进乡村振兴战略。
3、全力改善生态环境。全域推进绿色治理,继续打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。全域常态化监管煤场、砂场、控管扬尘、餐饮油烟污染和秸秆禁烧、推行农村改厕、全域实现生活垃圾收集全覆盖,确保街道天蓝水绿。
4、强力开展社会治理。关注弱势群体,多渠道争取政策和资金的支持,全力保障退役军人,移民,城乡低保,五保,残疾,失独,计生奖、特扶等对象的政策落实。
5.深入开展党建工作。完成阵地改扩建,提升阵地服务功能,全力推进新型综合社区建设,探索形成“社区大党委”工作格局。认真落实意识形态工作责任制,落实全面从严治党,严格遵守廉洁自律准则。
三、2024年部门预算编制情况及说明
(一)部门预算收支增减变化情况及原因
2025年,双喜街道办事处(部门)预算总收入3072.2万元,总支出3072.2万元,全年收支平衡。
1.部门预算收入情况
预算总收入3072.2万元,比2024年2711.21万元增加360.99万元,增幅11.75%。
2.部门预算支出情况
预算总支出3072.2万元,其中:基本支出1031.12万元,占本年支出的33.56%,比2024年1070.21万元减少39.09万元,减幅3.6%。项目支出2041.08万元,占本年支出的66.44%,比2024年1641万元增加400.08万元,减幅19.6%。
3.部门预算收支增减变化情况及原因
1、 基本支出减少是;街道进行工资改革、人员调动导致基本支出减少。
2、项目支出增加是;行政类项目支出增加。
(二)财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1.三公经费情况
(1)公务用车购置及运行维护费预算5万元,比2024年6万元减少1万元,减幅12%。其中:公车车辆购置费0元,与2024年持平;公务用车运行维护费5万元,比2024年6万元减少1万元,减幅12%。
2.三公经费增减变化情况及原因
财政拨款安排三公经费预算支出5万元,比2024年6万元减少1万元,减幅12%。主要是车辆使用少,维修费减少。
(三)机关运行经费安排情况
财政拨款安排机关运行经费预算支出109.79万元,比2024年114.9万元减少5.11万元,减幅4.6%。
(四)政府采购情况
财政拨款安排政府采购经费预算支出73.77万元,比2024年96.69万元减少22.92万元,减幅31.06%。减少原因为街道2023年有车辆购置。
(五)国有资产占用情况
截止2024年12月底,街道汽车原值52.29万元,共3辆。
(六)项目绩效目标情况
2024年,本级预算安排双喜街道全部门项目支出2041.08万元,其中:行政事业类项目9个,总金额2041.08万元,具体为双喜街办会计代理服务费7万元、城管人员经费405万元、西外环景观带土地流转费120万元、社区专职工作者经费1064万元、社区公用经费30万元、执法车辆运行费23万元、办公楼租赁352.08万元、高铁新城社区开办经费20万元、特飞所社区养老服务体系建设20万元。根据新区预算绩效目标管理办法的规定,结合街道各部门职责和事业发展要求,对预算安排的所有项目都设定了绩效目标。设定的绩效目标能清晰反映项目资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化。在项目预算执行中,街道将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评,确保项目资金运行状况良好,实现预期绩效目标。
四、2024年部门预算表(见附件)
五、名词解释
1、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:人员支出包含工资及津贴,公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
无。